Empenho
Número: 139/2020
Data: 02/01/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$  12.296,66
Liquidado: R$  12.296,66
Pago: R$  12.296,66
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  12.296,66 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  12.296,66 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  12.296,66 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
674
Órgão:
18 - Controladoria Geral Do Municipio
Unidade:
001 - Controladoria Geral
Funcional Programática:
18.001.4.124.0002.2003
Manutencao da Controladoria Interna
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
02/01/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE INDENIZACAO/RESTITUICAO ANTECIPACAO DE FOLHA DE FERIAS MES DE JANEIRO DE 2020. (CONTROLADORIA)
R$  12.296,66
08/01/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE INDENIZAÇO/RESTITUIÇO ANTECIPAÇO DE FOLHA DE FRIAS MÒS DE JANEIRO DE 2020. (CONTROLADORIA)
R$  12.296,66