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Transparencia

Empenho
Número: 137/2020
Data: 02/01/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$  1.659,26
Liquidado: R$  1.659,26
Pago: R$  1.659,26
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  1.659,26 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  1.659,26 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  1.659,26 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
280
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.243.0027.2021
Manutencao do Conselho Tutelar
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
02/01/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE INDENIZACAO/RESTITUICAO ANTECIPACAO DE FOLHA DE FERIAS MES DE JANEIRO DE 2020. (CONSELHO TUTELAR)
R$  1.659,26

08/01/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE INDENIZA€ÇO/RESTITUI€ÇO ANTECIPA€ÇO DE FOLHA DE FRIAS MÒS DE JANEIRO DE 2020. (CONSELHO TUTELAR)
R$  1.659,26

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