Empenho
Número: 718/2020
Data: 06/01/2020
Tipo: Global
Valor: R$  18.173,48
Liquidado: R$  18.173,48
Pago: R$  18.173,48
Processo Licitatório
Número: 1/2019
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1005/2020 - R$  18.173,48 (Empenhado)
1005/2020 - R$  18.173,48 (Liquidado)
1005/2020 - R$  18.173,48 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
607
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.303.0003.2106
Manutencao das Acoes da Farmacia Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP
Tipo:
Física
Documento:
07.640.61*******
Histórico
06/01/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS FARMACIAS CIDADAS E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE, CONF.PREGAO ELETRONICO 1/2019.
R$  18.173,48
29/01/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA AS FARMµCIAS CIDADÇS E DEMAIS UNIDADES DE SAéDE, CONF.PREGÇO ELETRâNICO 1/2019.
R$  15.797,48
30/01/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA AS FARMµCIAS CIDADÇS E DEMAIS UNIDADES DE SAéDE, CONF.PREGÇO ELETRâNICO 1/2019.
R$  15.797,48
25/05/2020
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA AS FARMµCIAS CIDADÇS E DEMAIS UNIDADES DE SAéDE, CONF.PREGÇO ELETRâNICO 1/2019.
R$  2.376,00
26/05/2020
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA AS FARMµCIAS CIDADÇS E DEMAIS UNIDADES DE SAéDE, CONF.PREGÇO ELETRâNICO 1/2019.
R$  2.376,00