Empenho
Número: 1875/2020
Data: 03/02/2020
Tipo: Global
Valor: R$  33.545,40
Liquidado: R$  33.545,40
Pago: R$  33.545,40
Processo Licitatório
Número: 12/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1028/2020 - R$  33.545,40 (Empenhado)
1028/2020 - R$  33.545,40 (Liquidado)
1028/2020 - R$  33.545,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
563
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2117
Manutencao de Acoes do CEO
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
03/02/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS, CONF. PREGAO PRESENCIAL 12/2019.
R$  33.545,40
06/04/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS ODONTOLàGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUµRIOS DO SUS, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 12/2019.
R$  33.545,40
07/04/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS ODONTOLàGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUµRIOS DO SUS, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 12/2019.
R$  33.545,40