Empenho
Número: 2061/2020
Data: 05/02/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$  2.115,19
Liquidado: R$  2.115,19
Pago: R$  2.115,19
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  2.115,19 (Empenhado)
PESSOAL - R$  2.115,19 (Liquidado)
PESSOAL - R$  2.115,19 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
291
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0019.2164
Manut. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
05/02/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2020. (ACOLHIMENTO A CRIANCA ADOLESCENTE)
R$  2.115,19
07/02/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO FRIAS MÒS DE FEVEREIRO DE 2020. (ACOLHIMENTO A CRIANA ADOLESCENTE)
R$  2.115,19
10/02/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO FRIAS MÒS DE FEVEREIRO DE 2020. (ACOLHIMENTO A CRIANA ADOLESCENTE)
R$  2.115,19