Empenho
Número: 2285/2020
Data: 07/02/2020
Tipo: Global
Valor: R$  1.619,40
Liquidado: R$  1.619,40
Pago: R$  1.619,40
Processo Licitatório
Número: 19/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2020 - R$  1.619,40 (Empenhado)
1082/2020 - R$  1.619,40 (Liquidado)
1082/2020 - R$  1.619,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
519
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
07/02/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER NO PROJETO INTEGRAR - SEC. DE SAUDE, CONF. PREGAO PRESENCIAL 19/2019.
R$  1.619,40
12/03/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER NO PROJETO INTEGRAR - SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 19/2019.
R$  1.619,40
16/03/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER NO PROJETO INTEGRAR - SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 19/2019.
R$  1.619,40