Empenho
Número: 2456/2020
Data: 11/02/2020
Tipo: Global
Valor: R$  5.823,00
Liquidado: R$  5.823,00
Pago: R$  5.823,00
Processo Licitatório
Número: 15/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1030/2020 - R$  5.823,00 (Empenhado)
1030/2020 - R$  5.823,00 (Liquidado)
1030/2020 - R$  5.823,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
519
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
11/02/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAUDE, CONF, PREGAO PRESENCIAL 15/2019.
R$  5.823,00
30/03/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAéDE, CONF, PREGÇO PRESENCIAL 15/2019.
R$  4.603,00
31/03/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAéDE, CONF, PREGÇO PRESENCIAL 15/2019.
R$  4.603,00
09/06/2020
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAéDE, CONF, PREGÇO PRESENCIAL 15/2019.
R$  1.220,00
10/06/2020
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAéDE, CONF, PREGÇO PRESENCIAL 15/2019.
R$  1.220,00