Empenho
Número: 2832/2020
Data: 18/02/2020
Tipo: Global
Valor: R$  996,00
Liquidado: R$  996,00
Pago: R$  996,00
Processo Licitatório
Número: 119/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2020 - R$  996,00 (Empenhado)
1023/2020 - R$  996,00 (Liquidado)
1023/2020 - R$  996,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
283
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
18/02/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DO MUNICIPIO, UTILIZAR RECURSO BL PSB - CONTA 50162-X FONTE 1.29.
R$  996,00
15/04/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DO MUNICIPIO, UTILIZAR RECURSO BL PSB - CONTA 50162-X FONTE 1.29.
R$  996,00
22/04/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DO MUNICIPIO, UTILIZAR RECURSO BL PSB - CONTA 50162-X FONTE 1.29.
R$  996,00