Empenho
Número: 3378/2020
Data: 27/02/2020
Tipo: Global
Valor: R$  9.998,90
Liquidado: R$  9.998,90
Pago: R$  9.998,90
Processo Licitatório
Número: 15/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1030/2020 - R$  9.998,90 (Empenhado)
1030/2020 - R$  9.998,90 (Liquidado)
1030/2020 - R$  9.998,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
519
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
27/02/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA UNIDADES DOS PSFïS, CONF. PREGAO PRESENCIAL 15/2019.
R$  9.998,90
01/04/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MDICO HOSPITALAR PARA UNIDADES DOS PSFïS, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 15/2019.
R$  2.300,00
02/04/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MDICO HOSPITALAR PARA UNIDADES DOS PSFïS, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 15/2019.
R$  2.300,00
24/04/2020
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MDICO HOSPITALAR PARA UNIDADES DOS PSFïS, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 15/2019.
R$  7.698,90
27/04/2020
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MDICO HOSPITALAR PARA UNIDADES DOS PSFïS, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 15/2019.
R$  7.698,90