Empenho
Número: 3459/2020
Data: 27/02/2020
Tipo: Global
Valor: R$  696,73
Liquidado: R$  696,73
Pago: R$  696,73
Processo Licitatório
Número: 102/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2020 - R$  696,73 (Empenhado)
1021/2020 - R$  696,73 (Liquidado)
1021/2020 - R$  696,73 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
453
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
MD COMERCIO PECAS E SERVICOS PARA TRATORES E CAMIN
Tipo:
Física
Documento:
30.855.51*******
Histórico
27/02/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS DE 1ª LINHA PARA O VEICULO M.104, CONF. PREGAO PRESENCIAL 102/2019.
R$  696,73
23/03/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEAS DE 1¦ LINHA PARA O VEICULO M.104, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 102/2019.
R$  696,73
24/03/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEAS DE 1¦ LINHA PARA O VEICULO M.104, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 102/2019.
R$  696,73