Empenho
Número: 3624/2020
Data: 02/03/2020
Tipo: Global
Valor: R$  752,40
Liquidado: R$  752,40
Pago: R$  752,40
Processo Licitatório
Número: 19/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2020 - R$  752,40 (Empenhado)
1082/2020 - R$  752,40 (Liquidado)
1082/2020 - R$  752,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
187
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
02/03/2020
Empenhado
3VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EM ECOPONTO DA ESCOLA FLOR DO AMANHA, CONF. PREGAO PRESENCIAL 19/2019.
R$  752,40
03/04/2020
Liquidação
Parcela 1
3VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EM ECOPONTO DA ESCOLA FLOR DO AMANHÇ, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 19/2019.
R$  752,40
07/04/2020
Pagamento
Parcela 1
3VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EM ECOPONTO DA ESCOLA FLOR DO AMANHÇ, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 19/2019.
R$  752,40