Empenho
Número: 4953/2020
Data: 20/03/2020
Tipo: Global
Valor: R$  2.540,00
Liquidado: R$  2.540,00
Pago: R$  2.540,00
Processo Licitatório
Número: 74/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1073/2020 - R$  2.540,00 (Empenhado)
1073/2020 - R$  2.540,00 (Liquidado)
1073/2020 - R$  2.540,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
206
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.752.0008.2101
Ampliacao e Manutencao da Rede Iluminacao Publica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
117000000 - Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Credor
Razão Social:
IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
12.995.72*******
Histórico
20/03/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DE RUAS E PRACAS DO MUNICIPIO, CONF. PREGAO 74/2019.
R$  2.540,00
12/05/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇO DA ILUMINAÇO PUBLICA DE RUAS E PRAAS DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 74/2019.
R$  2.540,00