Empenho
Número: 5655/2020
Data: 07/04/2020
Tipo: Global
Valor: R$  1.689,78
Liquidado: R$  1.689,78
Pago: R$  1.689,78
Processo Licitatório
Número: 2/2020
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1030/2020 - R$  1.689,78 (Empenhado)
1030/2020 - R$  1.689,78 (Liquidado)
1030/2020 - R$  1.689,78 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
519
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
07/04/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRAL, CONF. PREGAO ELETRONICO 02/2020.
R$  1.689,78
26/05/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRAL, CONF. PREGÇO ELETRONICO 02/2020.
R$  1.521,78
27/05/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRAL, CONF. PREGÇO ELETRONICO 02/2020.
R$  1.521,78
09/06/2020
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRAL, CONF. PREGÇO ELETRONICO 02/2020.
R$  168,00
10/06/2020
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRAL, CONF. PREGÇO ELETRONICO 02/2020.
R$  168,00