Empenho
Número: 6014/2020
Data: 17/04/2020
Tipo: Global
Valor: R$  3.034,90
Liquidado: R$  3.034,90
Pago: R$  3.034,90
Processo Licitatório
Número: 110/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2020 - R$  3.034,90 (Empenhado)
1082/2020 - R$  3.034,90 (Liquidado)
1082/2020 - R$  3.034,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
519
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
17/04/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO PSF CENTRAL, CONF. PREGAO PRESENCIAL 110/2019.
R$  3.034,90
17/06/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO PSF CENTRAL, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 110/2019.
R$  3.034,90