Empenho
Número: 6688/2020
Data: 06/05/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$  11.879,92
Liquidado: R$  11.879,92
Pago: R$  11.879,92
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  11.879,92 (Empenhado)
PESSOAL - R$  11.879,92 (Liquidado)
PESSOAL - R$  11.879,92 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
282
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
06/05/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL CORRESPONDENTE 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO ANO DE 2020. (CRAS SAO JOSE)
R$  11.879,92
11/05/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL CORRESPONDENTE 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 13§ SALµRIO DO ANO DE 2020. (CRAS SÇO JOS)
R$  11.879,92
12/05/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL CORRESPONDENTE 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 13§ SALµRIO DO ANO DE 2020. (CRAS SÇO JOS)
R$  11.879,92