Empenho
Número: 7443/2020
Data: 21/05/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$  10.869,15
Liquidado: R$  10.869,15
Pago: R$  10.869,15
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  10.869,15 (Empenhado)
PESSOAL - R$  10.869,15 (Liquidado)
PESSOAL - R$  10.869,15 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
282
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
21/05/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2020.(CRAS PRACA CEU)
R$  10.869,15
26/05/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2020.(CRAS PRAA CEU)
R$  10.869,15
28/05/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2020.(CRAS PRAA CEU)
R$  10.869,15