Empenho
Número: 8173/2020
Data: 03/06/2020
Tipo: Global
Valor: R$  278,95
Liquidado: R$  278,95
Pago: R$  278,95
Processo Licitatório
Número: 112/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2020 - R$  278,95 (Empenhado)
1049/2020 - R$  278,95 (Liquidado)
1049/2020 - R$  278,95 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
523
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
GEOVANE JONATHAN DE LIMA MOTTA
Tipo:
Física
Documento:
33.502.50*******
Histórico
03/06/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONF. PREGAO 112/2019.
R$  278,95
01/07/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE HIGIENIZAÇO, LIMPEZA E MANUTENÇO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONF. PREGÇO 112/2019.
R$  278,95
03/07/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE HIGIENIZAÇO, LIMPEZA E MANUTENÇO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONF. PREGÇO 112/2019.
R$  278,95