Empenho
Número: 8753/2020
Data: 17/06/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$  27.477,90
Liquidado: R$  27.477,90
Pago: R$  27.477,90
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  27.477,90 (Empenhado)
PESSOAL - R$  27.477,90 (Liquidado)
PESSOAL - R$  27.477,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
291
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0019.2164
Manut. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
17/06/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL, REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. (SERV. ACOLHIMENTO DA CRIANCA)
R$  27.477,90
25/06/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL, REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2020. (SERV. ACOLHIMENTO DA CRIANA)
R$  27.477,90
26/06/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL, REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2020. (SERV. ACOLHIMENTO DA CRIANA)
R$  27.477,90