Empenho
Número: 8880/2020
Data: 19/06/2020
Tipo: Global
Valor: R$  94,25
Liquidado: R$  94,25
Pago: R$  94,25
Processo Licitatório
Número: 102/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2020 - R$  94,25 (Empenhado)
1021/2020 - R$  94,25 (Liquidado)
1021/2020 - R$  94,25 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
187
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
19/06/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO V.61, CONF. PREGAO PRESENCIAL 102/2019.
R$  94,25
13/07/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIAO DE PEAS PARA MANUTENAO DO VEICULO V.61, CONF. PREGAO PRESENCIAL 102/2019.
R$  94,25
14/07/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIAO DE PEAS PARA MANUTENAO DO VEICULO V.61, CONF. PREGAO PRESENCIAL 102/2019.
R$  94,25