Empenho
Número: 9208/2020
Data: 25/06/2020
Tipo: Global
Valor: R$  4.447,50
Liquidado: R$  4.447,50
Pago: R$  4.447,50
Processo Licitatório
Número: 28/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2020 - R$  4.447,50 (Empenhado)
1082/2020 - R$  4.447,50 (Liquidado)
1082/2020 - R$  4.447,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
453
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.872.28*******
Histórico
25/06/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FERRO CA 50 5/16 PARA CONFECAO DE GALERIAS NO BARRACAO DA RIO NEGRO, CONF. PREGAO 28/2020.
R$  4.447,50
13/07/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FERRO CA 50 5/16 PARA CONFECAO DE GALERIAS NO BARRACAO DA RIO NEGRO, CONF. PREGAO 28/2020.
R$  4.447,50
14/07/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FERRO CA 50 5/16 PARA CONFECAO DE GALERIAS NO BARRACAO DA RIO NEGRO, CONF. PREGAO 28/2020.
R$  4.447,50