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Transparencia

Empenho
Número: 10329/2020
Data: 24/07/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$  67.727,81
Liquidado: R$  67.727,81
Pago: R$  67.727,81
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  67.727,81 (Empenhado)
PESSOAL - R$  67.727,81 (Liquidado)
PESSOAL - R$  67.727,81 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
528
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2162
Manutencao das Atividades do NASF
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n. 173, de

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
24/07/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2019. (NASF FONTE 102.077 ENFRENTAMENTO AO COVID RECURSO LIVRE )
R$  67.727,81

29/07/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2019. (NASF FONTE DE RECURSO 102.077 )
R$  67.727,81

30/07/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2019. (NASF FONTE DE RECURSO 102.077 )
R$  67.727,81

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