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Transparencia

Empenho
Número: 10795/2020
Data: 03/08/2020
Tipo: Global
Valor: R$  7.073,80
Liquidado: R$  7.073,80
Pago: R$  7.073,80

Processo Licitatório
Número: 11/2020
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  7.073,80 (Empenhado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  7.073,80 (Liquidado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  7.073,80 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
762
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0052.2193
Manut. de Des. com Covid-19 Fundo Mun.de Saude
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
146074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19

Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******

Histórico
03/08/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DIANTE DA PANDEMIA DO COVID 19, CONF. PREGAO ELETRONICO 11/2020. CONTA: 10888-X, FONTE 146.074.
R$  7.073,80

14/08/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DIANTE DA PANDEMIA DO COVID 19, CONF. PREGAO ELETRONICO 11/2020. CONTA: 10888-X, FONTE 146.074.
R$  4.737,80

03/09/2020
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DIANTE DA PANDEMIA DO COVID 19, CONF. PREGAO ELETRONICO 11/2020. CONTA: 10888-X, FONTE 146.074.
R$  2.336,00

08/09/2020
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DIANTE DA PANDEMIA DO COVID 19, CONF. PREGAO ELETRONICO 11/2020. CONTA: 10888-X, FONTE 146.074.
R$  2.336,00

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