Empenho
Número: 11071/2020
Data: 10/08/2020
Tipo: Global
Valor: R$  2.696,40
Liquidado: R$  2.696,40
Pago: R$  2.696,40
Processo Licitatório
Número: 42/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2020 - R$  2.696,40 (Empenhado)
1082/2020 - R$  2.696,40 (Liquidado)
1082/2020 - R$  2.696,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
283
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
329000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
10/08/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PERSIANAS PARA ATENDER O CRAS SAO JOSE, CONF. PREGAO 42/2020. FMAS IGBDF 50158-1, FONTE 329.
R$  2.696,40
23/09/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PERSIANAS PARA ATENDER O CRAS SAO JOSE, CONF. PREGAO 42/2020. FMAS IGBDF 50158-1, FONTE 329.
R$  2.696,40
24/09/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PERSIANAS PARA ATENDER O CRAS SAO JOSE, CONF. PREGAO 42/2020. FMAS IGBDF 50158-1, FONTE 329.
R$  2.696,40