Empenho
Número: 11437/2020
Data: 18/08/2020
Tipo: Global
Valor: R$  207,35
Liquidado: R$  207,35
Pago: R$  207,35
Processo Licitatório
Número: 102/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2020 - R$  207,35 (Empenhado)
1021/2020 - R$  207,35 (Liquidado)
1021/2020 - R$  207,35 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
453
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
18/08/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECA MECANICA PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V-94, CONF. PREGAO 102/2019.
R$  207,35
09/09/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECA MECANICA PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V-94, CONF. PREGAO 102/2019.
R$  207,35
10/09/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECA MECANICA PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V-94, CONF. PREGAO 102/2019.
R$  207,35