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Transparencia

Empenho
Número: 11788/2020
Data: 25/08/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$  2.391,63
Liquidado: R$  2.391,63
Pago: R$  2.391,63
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  2.391,63 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  2.391,63 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  2.391,63 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
532
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2162
Manutencao das Atividades do NASF
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n. 173, de

Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
25/08/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020. (NASF). ENFRENTAMENTO AO COVID-19, FONTE DE RECURSO 102077
R$  2.391,63

28/08/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUI€AO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020. (NASF). ENFRENTAMENTO AO COVID-19, FONTE DE RECURSO 102077
R$  2.391,63

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