Empenho
Número: 12540/2020
Data: 14/09/2020
Tipo: Estimativo
Valor: R$  160.000,00
Liquidado: R$  128.367,39
Pago: R$  128.367,39
Tipo de despesa
1002/2020 - R$  160.000,00 (Empenhado)
1002/2020 - R$  128.367,39 (Liquidado)
1002/2020 - R$  128.367,39 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
109
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0016.2167
Manut e Encargos Com Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
14/09/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2020.(ESCOLAS)
R$  160.000,00
16/09/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2020.(ESCOLAS)
R$  2.433,39
25/09/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2020.(ESCOLAS)
R$  2.433,39
16/10/2020
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2020.(ESCOLAS)
R$  55.586,70
21/10/2020
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2020.(ESCOLAS)
R$  55.586,70
24/11/2020
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2020.(ESCOLAS)
R$  70.347,30
28/12/2020
Anulação
VALOR NÇO UTILIZADO
R$  31.632,61