Empenho
Número: 12614/2020
Data: 15/09/2020
Tipo: Global
Valor: R$  3.034,60
Liquidado: R$  3.034,60
Pago: R$  3.034,60
Processo Licitatório
Número: 42/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2020 - R$  3.034,60 (Empenhado)
1042/2020 - R$  3.034,60 (Liquidado)
1042/2020 - R$  3.034,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
519
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
15/09/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE MANUTENCOES E CONSERTOS PARA PSF JONAS PINHEIROS, CONF. PREGAO 42/2020.
R$  3.034,60
14/10/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE MANUTENCOES E CONSERTOS PARA PSF JONAS PINHEIROS, CONF. PREGAO 42/2020.
R$  3.034,60
15/10/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE MANUTENCOES E CONSERTOS PARA PSF JONAS PINHEIROS, CONF. PREGAO 42/2020.
R$  3.034,60