Empenho
Número: 2134/2015
Data: 13/03/2015
Tipo: Global
Valor: R$  795,00
Liquidado: R$  795,00
Pago: R$  795,00
Processo Licitatório
Número: 6/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2015 - R$  795,00 (Empenhado)
1013/2015 - R$  795,00 (Liquidado)
1013/2015 - R$  795,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
313
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0025.2020
Manut Do Fundo Munic De Assistencia Social
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
13/03/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS GRAFICOS (CONFEC?ÇO DE PASTA TIMBRADA,PAPEL TIMBRADO,CARIMBOS AUTOMATICOS), PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 6/2015.
R$  795,00
01/05/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS GRAFICOS (CONFEC?ÇO DE PASTA TIMBRADA,PAPEL TIMBRADO,CARIMBOS AUTOMATICOS), PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 6/2015.
R$  795,00
19/05/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS GRAFICOS (CONFEC?ÇO DE PASTA TIMBRADA,PAPEL TIMBRADO,CARIMBOS AUTOMATICOS), PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 6/2015.
R$  795,00