Empenho
Número: 13107/2020
Data: 23/09/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$  35.086,92
Liquidado: R$  35.086,92
Pago: R$  35.086,92
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  35.086,92 (Empenhado)
PESSOAL - R$  35.086,92 (Liquidado)
PESSOAL - R$  35.086,92 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
282
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
23/09/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. (PISO BASICO 165 50162-X )
R$  35.086,92
28/09/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. (PISO BASICO 165 50162-X )
R$  35.086,92
29/09/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. (PISO BASICO 165 50162-X )
R$  35.086,92