Empenho
Número: 13424/2020
Data: 01/10/2020
Tipo: Global
Valor: R$  216,00
Liquidado: R$  216,00
Pago: R$  216,00
Processo Licitatório
Número: 49/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2020 - R$  216,00 (Empenhado)
1082/2020 - R$  216,00 (Liquidado)
1082/2020 - R$  216,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
722
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0021.1004
Apoio as Atividades do FUMSEP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
01/10/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS DA PJC SORRISO - COMSEP, CONF. PREGAO 49/2020.
R$  216,00
21/10/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS DA PJC SORRISO - COMSEP, CONF. PREGAO 49/2020.
R$  216,00
22/10/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS DA PJC SORRISO - COMSEP, CONF. PREGAO 49/2020.
R$  216,00