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Transparencia

Empenho
Número: 14067/2020
Data: 16/10/2020
Tipo: Estimativo
Valor: R$  5.000,00
Liquidado: R$  50,69
Pago: R$  50,69
Tipo de despesa
1002/2020 - R$  5.000,00 (Empenhado)
1002/2020 - R$  50,69 (Liquidado)
1002/2020 - R$  50,69 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
759
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0052.2192
Manut. de Despesas com Covid-19 Sec de Assistencia
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19

Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******

Histórico
16/10/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2020 DA CASA ABRIGO DA CRIANCA 0 A 12 ANOS, UTILIZAR RECURSO COVID-ACOLHIMENTO - CONTA 11372-7 FONTE 129.074, CONF. OFICIO SEMAS N. 1151/2020 E PLANO DE ACAO CMAS.
R$  5.000,00

20/10/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2020 DA CASA ABRIGO DA CRIAN€A 0 A 12 ANOS, UTILIZAR RECURSO COVID-ACOLHIMENTO - CONTA 11372-7 FONTE 129.074, CONF. OFICIO SEMAS N. 1151/2020 E PLANO DE A€ÇO CMAS.
R$  50,69

28/12/2020
Anulação
VALOR NÇO UTILIZADO
R$  4.949,31

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