Empenho
Número: 14123/2020
Data: 19/10/2020
Tipo: Global
Valor: R$  2.415,84
Liquidado: R$  2.415,84
Pago: R$  2.415,84
Processo Licitatório
Número: 102/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2020 - R$  2.415,84 (Empenhado)
1021/2020 - R$  2.415,84 (Liquidado)
1021/2020 - R$  2.415,84 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
453
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
19/10/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO V.94, CONF. PREGAO 102/2019.
R$  2.415,84
11/11/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIAO DE PEAS PARA O VEICULO V.94, CONF. PREGAO 102/2019.
R$  2.415,84
12/11/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIAO DE PEAS PARA O VEICULO V.94, CONF. PREGAO 102/2019.
R$  2.415,84