Empenho
Número: 14135/2020
Data: 20/10/2020
Tipo: Global
Valor: R$  985,04
Liquidado: R$  985,04
Pago: R$  985,04
Processo Licitatório
Número: 102/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2020 - R$  985,04 (Empenhado)
1021/2020 - R$  985,04 (Liquidado)
1021/2020 - R$  985,04 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
352
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
20/10/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO V.62, CONF. PREGAO 102/2019.
R$  985,04
11/11/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIAO DE PEAS PARA O VEICULO V.62, CONF. PREGAO 102/2019.
R$  985,04
12/11/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIAO DE PEAS PARA O VEICULO V.62, CONF. PREGAO 102/2019.
R$  985,04