Empenho
Número: 14179/2020
Data: 21/10/2020
Tipo: Global
Valor: R$  468,00
Liquidado: R$  468,00
Pago: R$  468,00
Processo Licitatório
Número: 42/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2020 - R$  468,00 (Empenhado)
1049/2020 - R$  468,00 (Liquidado)
1049/2020 - R$  468,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
382
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0002.2090
Manutencao do Aeroporto Regional de Sorriso
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
21/10/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS DE INSTALACAO E MONTAGEM DE VIDROS NO AEROPORTO DE SORRISO, CONF. PREGAO 42/2020.
R$  468,00
16/11/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE INSTALACAO E MONTAGEM DE VIDROS NO AEROPORTO DE SORRISO, CONF. PREGAO 42/2020.
R$  468,00
23/11/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE INSTALACAO E MONTAGEM DE VIDROS NO AEROPORTO DE SORRISO, CONF. PREGAO 42/2020.
R$  468,00