Empenho
Número: 14360/2020
Data: 23/10/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$  4.782,02
Liquidado: R$  4.782,02
Pago: R$  4.782,02
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  4.782,02 (Empenhado)
PESSOAL - R$  4.782,02 (Liquidado)
PESSOAL - R$  4.782,02 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
361
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0032.2158
Manutencao do PETI
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
329000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
23/10/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2020. (PETI 50157 160)
R$  4.782,02
27/10/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2020. (PETI 50157 160)
R$  4.782,02
28/10/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2020. (PETI 50157 160)
R$  4.782,02