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Transparencia

Empenho
Número: 14374/2020
Data: 23/10/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$  270.290,21
Liquidado: R$  270.290,21
Pago: R$  270.290,21
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  270.290,21 (Empenhado)
PESSOAL - R$  270.290,21 (Liquidado)
PESSOAL - R$  270.290,21 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
550
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2115
Manutencao das Atividades do AME
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n. 173, de

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
23/10/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL CORRESPONDENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2020. (AME)
R$  270.290,21

27/10/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL CORRESPONDENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2020. (AME)
R$  270.290,21

28/10/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL CORRESPONDENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2020. (AME)
R$  270.290,21

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