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Transparencia

Empenho
Número: 15062/2020
Data: 13/11/2020
Tipo: Global
Valor: R$  1.408,10
Liquidado: R$  1.408,10
Pago: R$  1.408,10

Processo Licitatório
Número: 101/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
EXAMES E CONSULTAS - R$  37.000,00 (--)
EXAMES E CONSULTAS - R$  8.150,52 (--)
EXAMES E CONSULTAS - R$  28.849,48 (--)
EXAMES E CONSULTAS - R$  28.849,48 (--)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  1.408,10 (Empenhado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  1.408,10 (Liquidado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  1.408,10 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
756
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0052.2192
Manut. de Despesas com Covid-19 Sec de Assistencia
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19

Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******

Histórico
13/11/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANCA, EM FUNCAO DE AUMENTO DA DEMANDA DEVIDO A PANDEMIA, CONF. PREGAO 101/2019. COVID ACOLH. CONTA 11372-7, FONTE: 129074.
R$  1.408,10

30/11/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIAN€A, EM FUN€ÇO DE AUMENTO DA DEMANDA DEVIDO A PANDEMIA, CONF. PREGAO 101/2019. COVID ACOLH. CONTA 11372-7, FONTE: 129074.
R$  1.408,10

01/12/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIAN€A, EM FUN€ÇO DE AUMENTO DA DEMANDA DEVIDO A PANDEMIA, CONF. PREGAO 101/2019. COVID ACOLH. CONTA 11372-7, FONTE: 129074.
R$  1.408,10

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