Empenho
Número: 15093/2020
Data: 16/11/2020
Tipo: Estimativo
Valor: R$  70.000,00
Liquidado: R$  70.000,00
Pago: R$  70.000,00
Tipo de despesa
1002/2020 - R$  70.000,00 (Empenhado)
1002/2020 - R$  70.000,00 (Liquidado)
1002/2020 - R$  70.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
523
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
16/11/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2020.(ATENCAO BASICA)
R$  70.000,00
24/11/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2020.(ATENÇO BASICA)
R$  68.862,15
21/12/2020
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2020.(ATENÇO BASICA)
R$  1.137,85
28/12/2020
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2020.(ATENÇO BASICA)
R$  1.137,85