Empenho
Número: 15129/2020
Data: 17/11/2020
Tipo: Estimativo
Valor: R$  10.000,00
Liquidado: R$  1.572,27
Pago: R$  1.572,27
Tipo de despesa
1002/2020 - R$  10.000,00 (Empenhado)
1002/2020 - R$  1.572,27 (Liquidado)
1002/2020 - R$  1.572,27 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
325
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0032.2160
Manutencao do CREAS
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
17/11/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2020.(CREAS)
R$  10.000,00
24/11/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2020.(CREAS)
R$  249,97
18/12/2020
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2020.(CREAS)
R$  1.322,30
28/12/2020
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2020.(CREAS)
R$  1.322,30
28/12/2020
Anulação
VALOR NÇO UTILIZADO
R$  8.427,73