Empenho
Número: 16340/2020
Data: 18/12/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$  8.235,69
Liquidado: R$  8.235,69
Pago: R$  8.235,69
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  8.235,69 (Empenhado)
PESSOAL - R$  8.235,69 (Liquidado)
PESSOAL - R$  8.235,69 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
781
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0027.2194
MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
18/12/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020. (CRINACA FELIZ)
R$  8.235,69
22/12/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020. (CRINAA FELIZ)
R$  8.235,69