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Transparencia

Empenho
Número: 470/2021
Data: 08/01/2021
Tipo: Ordinário
Valor: R$  116.772,84
Liquidado: R$  116.772,84
Pago: R$  116.772,84
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  116.772,84 (Empenhado)
PESSOAL - R$  116.772,84 (Liquidado)
PESSOAL - R$  116.772,84 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
91
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0049.2043
Manut da Sec e Educacao Basica
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
301000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
08/01/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACOES E RESTITUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021.(FUEFUM)
R$  116.772,84

28/01/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZA€OES E RESTITUI€OES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021.(FUEFUM)
R$  116.772,84

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