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Transparencia

Empenho
Número: 690/2021
Data: 15/01/2021
Tipo: Ordinário
Valor: R$  13.653,21
Liquidado: R$  13.653,21
Pago: R$  13.653,21
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  13.653,21 (Empenhado)
PESSOAL - R$  13.653,21 (Liquidado)
PESSOAL - R$  13.653,21 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
325
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
15/01/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021.(CRAS SAO DOMINGOS
R$  13.653,21

28/01/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021.(CRAS SAO DOMINGOS
R$  13.653,21

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