Empenho
Número: 734/2021
Data: 18/01/2021
Tipo: Global
Valor: R$  476,50
Liquidado: R$  476,50
Pago: R$  476,50
Processo Licitatório
Número: 95/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2021 - R$  476,50 (Empenhado)
1021/2021 - R$  476,50 (Liquidado)
1021/2021 - R$  476,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
524
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
18/01/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO V.94, CONF. PREGAO PRESENCIAL 95/2020. (SEC. TRANSPORTE)
R$  476,50
11/02/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIAO DE PEAS PARA O VEICULO V.94, CONF. PREGAO PRESENCIAL 95/2020. (SEC. TRANSPORTE)
R$  476,50