Prefeitura Municipal de Sorriso
Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro
(66) 3545 4700
Horário de atendimento ao público: das 07:00 às 13:00
Menu
Sorriso digital

Prefeitura Municipal de Sorriso
Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro
Horário de atendimento ao público: das 07:00 às 13:00
(66) 3545 4700
Transparencia

Empenho
Número: 786/2021
Data: 19/01/2021
Tipo: Global
Valor: R$  1.224,00
Liquidado: R$  1.224,00
Pago: R$  1.224,00

Processo Licitatório
Número: 119/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2021 - R$  1.224,00 (Empenhado)
1023/2021 - R$  1.224,00 (Liquidado)
1023/2021 - R$  1.224,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
524
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******

Histórico
19/01/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES, CONF. PREGAO 119/2019.
R$  1.224,00

09/03/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIۂO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES, CONF. PREGAO 119/2019.
R$  1.224,00

10/03/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIۂO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES, CONF. PREGAO 119/2019.
R$  1.224,00

Home
Transparência
SIC
Ouvidoria
Nós usamos cookies

Eles são usados para aprimorar a sua experiência. Ao clicar em entendi ou continuar na página, você concorda com o uso de cookies.
Saber mais

Entendi