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Transparencia

Empenho
Número: 955/2021
Data: 20/01/2021
Tipo: Global
Valor: R$  2.446,81
Liquidado: R$  2.446,81
Pago: R$  2.446,81

Processo Licitatório
Número: 6/2020
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2021 - R$  2.446,81 (Empenhado)
1023/2021 - R$  2.446,81 (Liquidado)
1023/2021 - R$  2.446,81 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
642
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2115
Manutencao das Atividades do AME
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******

Histórico
20/01/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, CONF. PREGAO 6/2020.
R$  2.446,81

04/06/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, CONF. PREGAO 6/2020.
R$  2.446,81

07/06/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, CONF. PREGAO 6/2020.
R$  2.446,81

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