Empenho
Número: 1075/2021
Data: 21/01/2021
Tipo: Global
Valor: R$  599,70
Liquidado: R$  599,70
Pago: R$  599,70
Processo Licitatório
Número: 26/2020
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1028/2021 - R$  599,70 (Empenhado)
1028/2021 - R$  599,70 (Liquidado)
1028/2021 - R$  599,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
652
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2117
Manutencao de Acoes do CEO
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
21/01/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS SUS, CONF. TERMO DE REFERENCIA ELABORADO PELA SEC. DE SAUDE E CONF. PREGAO 26/2020
R$  599,70
15/02/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS SUS, CONF. TERMO DE REFERENCIA ELABORADO PELA SEC. DE SAUDE E CONF. PREGÇO 26/2020
R$  399,80
18/02/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS SUS, CONF. TERMO DE REFERENCIA ELABORADO PELA SEC. DE SAUDE E CONF. PREGÇO 26/2020
R$  399,80
19/02/2021
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS SUS, CONF. TERMO DE REFERENCIA ELABORADO PELA SEC. DE SAUDE E CONF. PREGÇO 26/2020
R$  199,90