Empenho
Número: 1218/2021
Data: 26/01/2021
Tipo: Ordinário
Valor: R$  5.919,55
Liquidado: R$  5.919,55
Pago: R$  5.919,55
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  5.919,55 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  5.919,55 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  5.919,55 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
785
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2098
Manutencao do Departamento de Transito
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
300077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n. 173, de
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
26/01/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.INDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA MES DE JANEIRO DE 2021. ENFRENTAMENTO AO COVID 19 (DEPTO DE TRANSITO)
R$  5.919,55
28/01/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.INDENIZAAO E RESTITUIAO TRABALHISTA MES DE JANEIRO DE 2021.(DEPTO DE TRANSITO)
R$  5.919,55