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Transparencia

Empenho
Número: 1372/2021
Data: 29/01/2021
Tipo: Global
Valor: R$  130,98
Liquidado: R$  130,98
Pago: R$  130,98

Processo Licitatório
Número: 102/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2021 - R$  130,98 (Empenhado)
1021/2021 - R$  130,98 (Liquidado)
1021/2021 - R$  130,98 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
302
Órgão:
07 - Secretaria Municipal de Saude e Saneamento
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0050.2125
Manutenção das Atividades Da Sec. Saude
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******

Histórico
29/01/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V145, CONF PREGAO 102/2020
R$  130,98

18/02/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V145, CONF PREGÇO 102/2020
R$  130,98

19/02/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V145, CONF PREGÇO 102/2020
R$  130,98

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