Empenho
Número: 1371/2021
Data: 29/01/2021
Tipo: Global
Valor: R$  16.447,75
Liquidado: R$  16.447,75
Pago: R$  16.447,75
Processo Licitatório
Número: 19/2020
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1028/2021 - R$  16.447,75 (Empenhado)
1028/2021 - R$  16.447,75 (Liquidado)
1028/2021 - R$  16.447,75 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
652
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2117
Manutencao de Acoes do CEO
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
29/01/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONF. PREGAO 19/2020
R$  16.447,75
15/02/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONF. PREGÇO 19/2020
R$  8.815,60
18/02/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONF. PREGÇO 19/2020
R$  8.815,60
03/03/2021
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONF. PREGÇO 19/2020
R$  7.632,15