Empenho
Número: 1467/2021
Data: 01/02/2021
Tipo: Global
Valor: R$  3.131,35
Liquidado: R$  3.131,35
Pago: R$  3.131,35
Processo Licitatório
Número: 95/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2021 - R$  3.131,35 (Empenhado)
1021/2021 - R$  3.131,35 (Liquidado)
1021/2021 - R$  3.131,35 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
207
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
MD COMERCIO PECAS E SERVICOS PARA TRATORES E CAMIN
Tipo:
Física
Documento:
30.855.51*******
Histórico
01/02/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO T66, DA SEC DE OBRAS CONF PREGAO 95/2020
R$  3.131,35
15/02/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO T66, DA SEC DE OBRAS CONF PREGÇO 95/2020
R$  3.131,35
18/02/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO T66, DA SEC DE OBRAS CONF PREGÇO 95/2020
R$  3.131,35